Altisource Portfolio Solutions 2분기 실적 발표 주요 내용
요약
Altisource Portfolio Solutions가 2분기 서비스 매출 4,870만 달러를 기록하며 전년 대비 19% 성장했습니다. 고객 다각화로 Rithm 관련 매출 감소를 상쇄했으나, 성장 비용 증가와 일회성 요인으로 인해 조정 EBITDA는 감소했습니다.
핵심 포인트
- 서비스 매출 전년 대비 19% 증가하며 성장 가속화
- 고객 다각화 성공으로 비(非) Rithm 매출 비중 65% 달성
- 성장 비용 및 일회성 요인으로 인한 조정 EBITDA 마진 압박
- 효율성 개선을 위한 AI 이니셔티브 활용 추진
주요 포인트
2분기 매출 성장 가속화: Altisource는 대출 실행 (origination) 및 서비스 제공자/부동산 (servicer/real estate) 부문 모두에서 고객 확보에 힘입어 전년 대비 19% 증가한 4,870만 달러의 서비스 매출을 기록했다고 보고했습니다. 회사는 이것이 Rithm과 관련된 사업의 감소를 상쇄하고도 남았다고 밝혔습니다. -
고객 다각화의 급격한 개선: Onity 및 Rithm 이외의 고객으로부터 발생하는 매출이 전체 서비스 매출의 65%로 상승하며 기업 공개 (IPO) 이후 최고 수준을 기록했습니다. 경영진은 또한 Hubzu 재고의 증가와 더욱 강력해진 영업 파이프라인 (sales pipeline)을 지속적인 진전의 신호로 지목했습니다. -
성장에도 불구하고 마진 및 현금 흐름 압박: 전년도의 일회성 혜택 감소, 성장 관련 비용 증가, 그리고 주로 매출 채권 (receivables)과 관련된 660만 달러의 영업 현금 사용으로 인해 조정 EBITDA (adjusted EBITDA)가 감소했습니다. Altisource는 200만 달러의 부채를 상환했으며, 효율성을 개선하고 향후 마진 확장을 지원하기 위해 AI (인공지능) 이니셔티브를 활용하고 있다고 밝혔습니다.
Altisource Portfolio Solutions (NASDAQ:ASPS)는 새로운 고객 확보가 Rithm 관련 사업의 감소를 상쇄함에 따라 2026년 2분기 서비스 매출이 증가했다고 보고했습니다. 한편 경영진은 회사가 고객 기반을 다각화하고 인공지능 (artificial intelligence) 이니셔티브를 통해 효율성을 개선하는 데 진전을 보이고 있다고 말했습니다.
회장 겸 최고경영자 (CEO) Bill Shepro는 Altisource가 이번 분기에 4,870만 달러의 서비스 매출을 창출했으며, 이는 2025년 2분기 대비 19%, 전 분기 대비 8% 증가한 수치라고 밝혔습니다. 이러한 증가는 대출 실행 (origination) 부문의 전년 대비 62% 증가와 서비스 제공자 및 부동산 (servicer and real estate) 부문의 8% 증가를 포함하여 회사의 두 운영 부문 모두에서의 성장을 반영합니다.
Shepro는 "고객 확보를 통한 서비스 매출 성장은 우리의 더욱 다각화된 고객 기반과 성장하는 Hubzu 재고에서 입증되듯이, Rithm 관련 사업의 일부 손실을 충분히 대체했습니다"라고 말했습니다.
이러한 매출 성장에도 불구하고, Shepro는 조정 EBITDA (adjusted EBITDA) 및 조정 EBITDA 마진 (adjusted EBITDA margins)이 전년 동기 대비 감소했다고 밝혔습니다. 이는 주로 2025년 2분기에 서비스 및 부동산 부문의 과거 사안(legacy matter)과 관련된 일회성 이익이 포함되었던 점과, Altisource가 매출 성장을 지원하기 위해 더 높은 비용을 지출했기 때문입니다. 이러한 요인들은 회사의 기간 대출 (term loan) 200만 달러를 재매입함으로써 발생한 2026년 2분기 이익에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다.
AI 자동 생성 콘텐츠
본 콘텐츠는 Yahoo Finance의 원문을 AI가 자동으로 요약·번역·분석한 것입니다. 원 저작권은 원저작자에게 있으며, 정확한 내용은 반드시 원문을 확인해 주세요.
원문 바로가기